Služba za unutrašnju reviziju vrši poslove unutrašnje revizije koje se odnose na:

  • praćenje i procjenu sistema finansijskog upravljanja i kontrole radi procjenjivanja aktivnosti njegovog funkcionisanja i obezbjeđivanja pravovremenog ažuriranja;
  • unutrašnju reviziju svih poslovnih funkcija iz nadležnosti lokalne samouprave, u skladu sa međunarodnim standardima unutrašnje revizije i etičkim kodeksom unutrašnjih revizora u cilju poboljšanja poslovanja;
  • procjenu sistema finansijskog upravljanja rizicima;
  • izradu izvještaja unutrašnje revizije, koji dostavlja Predsjedniku Opštine i obavljanje posebne revizije i kontrole korišćenja sredstava EU;
  • praćenje sprovođenja preporuka datih u izvještajima iz prethodno obavljenih revizija;
  • davanje savjeta i stručnih mišljenja prilikom uvođenja novih sistema i procedura;
  • izradu strateškog i operativnih planova i programa rada koji su osnov za realizaciju funkcije unutrašnje revizije kao i praćenje izvršenja istih;
  • izradu periodičnih i godišnjih izvještaja o radu unutrašnje revizije;
  • saradnji sa jedinicom za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru uz obavezu dostavljanja godišnjeg izvještaja;
  • saradnju sa državnom revizorskom institucijom, međunarodnim standardima unutrašnje revizije;
  • praćenje i sprovođenje preporuka državne revizorske institucije i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom;
  • pripremu informativnih i drugih stručnih materijala za Skupštinu, Predsjednika opštine i Glavnog administratora;
  • priprema odgovore na odbornička pitanja upućenih Službi i na odbornička pitanja iz nadležnosti Službe upućenih Predsjedniku Opštine;
  • evidenciju podataka o zbirkama ličnih podataka, kao i zaštitu istih;
  • vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz djelokruga Službe, koji su utvrđeni Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Vrši i druge poslove iz nadležnosti Opštine u ovoj oblasti.